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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5658 Data de lançamento: 28/08/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028. REQUISIÇÃO 69215 E O.C 3404/2020. 66,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2020 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028. REQUISIÇÃO 69215 E O.C 3404/2020. 66,94
31/08/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 134492; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028. REQUISIÇÃO 69215 E O.C 3404/2020. 66,94
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 66,94
TOTAL 66,94 66,94 66,94
SALDO A PAGAR 0,00