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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5686 Data de lançamento: 31/08/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21. REQUISIÇÃO 69233 E O.C 3421/2020. 80,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2020 REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21. REQUISIÇÃO 69233 E O.C 3421/2020. 80,28
31/08/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 17851690; 178428049; REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21. REQUISIÇÃO 69233 E O.C 3421/2020. 80,28
03/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2020 EMBRATEL - 32867 80,28
TOTAL 80,28 80,28 80,28
SALDO A PAGAR 0,00