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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5739 Data de lançamento: 03/09/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA PROJETO ACONCHEGO. REQUISIÇÃO 69270 E O.C 3462/2020. 337,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2020 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA PROJETO ACONCHEGO. REQUISIÇÃO 69270 E O.C 3462/2020. 337,89
03/09/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78455465; REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA PROJETO ACONCHEGO. REQUISIÇÃO 69270 E O.C 3462/2020. 337,89
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5739/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 337,89
TOTAL 337,89 337,89 337,89
SALDO A PAGAR 0,00