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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5751 Data de lançamento: 04/09/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3488/2020. 1.021,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2020 PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3488/2020. 1.021,38
11/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/72123; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3488/2020. 890,38
18/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 890,38
28/09/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/72670; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3488/2020. 131,00
05/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 131,00
TOTAL 1.021,38 1.021,38 1.021,38
SALDO A PAGAR 0,00