| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5751 | Data de lançamento: | 04/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3488/2020. | 1.021,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3488/2020. | 1.021,38 | ||
| 11/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/72123; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3488/2020. | 890,38 | ||
| 18/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 890,38 | ||
| 28/09/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/72670; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3488/2020. | 131,00 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 131,00 | ||
| TOTAL | 1.021,38 | 1.021,38 | 1.021,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||