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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5771 Data de lançamento: 04/09/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nro 55 3373-1068 MÊS DE AGOSTO\2020 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69275 E O.C 3480/2020. 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2020 REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nro 55 3373-1068 MÊS DE AGOSTO\2020 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69275 E O.C 3480/2020. 105,00
04/09/2020 LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nro 55 3373-1068 MÊS DE AGOSTO\2020 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69275 E O.C 3480/2020. 105,00
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5771/2020 OI S A - 3893 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00