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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5787 Data de lançamento: 08/09/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3500/2020. 188,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2020 PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3500/2020. 188,88
11/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/72119; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3500/2020. 188,88
18/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5787/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 188,88
TOTAL 188,88 188,88 188,88
SALDO A PAGAR 0,00