| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3500/2020. | 188,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3500/2020. | 188,88 | ||
| 11/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/72119; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3500/2020. | 188,88 | ||
| 18/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5787/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 188,88 | ||
| TOTAL | 188,88 | 188,88 | 188,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||