| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5790 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3501/2020. | 1.599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3501/2020. | 1.599,00 | ||
| 30/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5882; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69195 E O.C 3501/2020. | 1.599,00 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5790/2020 MED EQUIPA LTDA EPP - 3056 | 1.599,00 | ||
| TOTAL | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||