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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5952 Data de lançamento: 16/09/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DO HOSPITAL MUNICIPAL. MÊS SETEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 69471 E O.C 3668/2020. 271,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2020 REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DO HOSPITAL MUNICIPAL. MÊS SETEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 69471 E O.C 3668/2020. 271,79
16/09/2020 LIQUIDADO- REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DO HOSPITAL MUNICIPAL. MÊS SETEMBRO/2020. REQUISIÇÃO 69471 E O.C 3668/2020. 271,79
17/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2020 OI S A - 3893 271,79
TOTAL 271,79 271,79 271,79
SALDO A PAGAR 0,00