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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5989 Data de lançamento: 17/09/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO 69488 E O.C 3690/2020 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2020 REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO 69488 E O.C 3690/2020 420,00
17/09/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 437; REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO 69488 E O.C 3690/2020 420,00
23/09/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 38; REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO 69488 E O.C 3690/2020 420,00
23/09/2020 REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DOCUMENTO INDEVIDO. -420,00
28/09/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3379 PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2020 SANDRO LUIS ANSOLIN MEI - 7110 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00