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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6102 Data de lançamento: 24/09/2020
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FERIAS MÊS SETEMBRO/2020 457,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2020 REF. PGTO FERIAS MÊS SETEMBRO/2020 457,43
24/09/2020 Liquidado nesta data folha férias mês de setembro/2020, para pagamento. 457,43
28/09/2020 Pagamento de Empenho 6102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 457,43
TOTAL 457,43 457,43 457,43
SALDO A PAGAR 0,00