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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6113 Data de lançamento: 24/09/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FÉRIAS SETEMBRO/2020 2.793,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2020 REF. PGTO FÉRIAS SETEMBRO/2020 2.793,10
24/09/2020 Liquidado nesta data folha férias mês de setembro/2020, para pagamento. 2.793,10
28/09/2020 Pagamento de Empenho 6113/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.793,10
TOTAL 2.793,10 2.793,10 2.793,10
SALDO A PAGAR 0,00