| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6165 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTÁRIO SETEMBRO/2020 | 131,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTÁRIO SETEMBRO/2020 | 131,32 | ||
| 24/09/2020 | Liquidado nesta data folha mês setembro/2020, para pagamento. | 131,32 | ||
| 28/09/2020 | Pagamento de Empenho 6165/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,32 | ||
| TOTAL | 131,32 | 131,32 | 131,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||