| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6284 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2020 | 1.378,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2020 | 1.378,98 | ||
| 24/09/2020 | Liquidado nesta data folha mês setembro/2020, para pagamento. | 1.378,98 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6284/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 1.378,98 | ||
| TOTAL | 1.378,98 | 1.378,98 | 1.378,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||