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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6295 Data de lançamento: 24/09/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRA CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69584 E O.C 3805/2020. 2.152,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2020 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRA CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69584 E O.C 3805/2020. 2.152,21
24/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8398; REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRA CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69584 E O.C 3805/2020. 2.152,21
28/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2020 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 2.152,21
29/09/2020 Empenho realizado indevidamente pela secretaria, ora regularizado. -2.152,21
29/09/2020 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO -2.152,21
30/09/2020 REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO. -2.152,21
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00