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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6582 Data de lançamento: 14/10/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68827 E O.C 3151/2020. 1.110,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2020 REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68827 E O.C 3151/2020. 1.110,99
14/10/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/71491; REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68827 E O.C 3151/2020. 1.110,99
14/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6582/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 1.110,99
TOTAL 1.110,99 1.110,99 1.110,99
SALDO A PAGAR 0,00