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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6657 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21. REQUISIÇÃO 69843 E O.C 4056/2020. 105,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21. REQUISIÇÃO 69843 E O.C 4056/2020. 105,93
15/10/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 75788103; 000178428; REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA CÓDIGO 21. REQUISIÇÃO 69843 E O.C 4056/2020. 105,93
16/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6657/2020 EMBRATEL - 32867 105,93
TOTAL 105,93 105,93 105,93
SALDO A PAGAR 0,00