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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6683 Data de lançamento: 16/10/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA AV SILVA TAVARES N° 2207. REQUISIÇÃO 69868 E O.C 4091/2020. 38,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2020 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA AV SILVA TAVARES N° 2207. REQUISIÇÃO 69868 E O.C 4091/2020. 38,38
16/10/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 83718471; REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA AV SILVA TAVARES N° 2207. REQUISIÇÃO 69868 E O.C 4091/2020. 38,38
23/10/2020 Pagamento de Empenho 6683/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38,38
TOTAL 38,38 38,38 38,38
SALDO A PAGAR 0,00