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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6722 Data de lançamento: 20/10/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69806 E O.C 4142/2020. 1.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2020 PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69806 E O.C 4142/2020. 1.880,00
28/10/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/73328; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69806 E O.C 4142/2020. 834,00
06/11/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/73557; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69806 E O.C 4142/2020. 695,00
06/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 695,00
06/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 834,00
30/12/2020 ESTORNO DEVIDO PRODUTOS NÃO ENTREGUE. -351,00
TOTAL 1.529,00 1.529,00 1.529,00
SALDO A PAGAR 0,00