| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVAR JOSE CAMPOS MEI |
| Número do empenho: | 6728 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO REALIZADO NA MANUTEÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69921 E O.C 4140/2020 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | PREVIO REF. SERVIÇO REALIZADO NA MANUTEÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69921 E O.C 4140/2020 | 450,00 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 5; REF. SERVIÇO REALIZADO NA MANUTEÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69921 E O.C 4140/2020 | 450,00 | ||
| 21/10/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92758 PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2020 IVAR JOSE CAMPOS MEI - 2635 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||