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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6745 Data de lançamento: 20/10/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2020 1.845,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2020 REF.PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2020 1.845,33
20/10/2020 Liquidado nesta data folha férias outubro/2020, para pagamento. 1.845,33
26/10/2020 Pagamento de Empenho 6745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.845,33
TOTAL 1.845,33 1.845,33 1.845,33
SALDO A PAGAR 0,00