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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6784 Data de lançamento: 21/10/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3190.11.01.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2020 196,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2020 REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2020 196,99
21/10/2020 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. 196,99
26/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2020 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 196,99
TOTAL 196,99 196,99 196,99
SALDO A PAGAR 0,00