| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6902 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2020 | 293,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | RE. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2020 | 293,72 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | 293,72 | ||
| 26/10/2020 | Pagamento de Empenho 6902/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,72 | ||
| TOTAL | 293,72 | 293,72 | 293,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||