| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 7002 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA CONTRATADA CLAUDIA TASSOTI OUTUBRO/2020 | 561,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA CONTRATADA CLAUDIA TASSOTI OUTUBRO/2020 | 561,34 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIA CLÁUDIA TASSOTI. OUTUBRO/2020. | 561,34 | ||
| 27/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2020 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 561,34 | ||
| TOTAL | 561,34 | 561,34 | 561,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||