| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7097 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOPSITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70023 E O.C 4268/2020. | 696,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOPSITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70023 E O.C 4268/2020. | 696,00 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1080; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOPSITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70023 E O.C 4268/2020. | 696,00 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2020 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 696,00 | ||
| TOTAL | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||