| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS NOVEMBRO/2020 | 839,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS NOVEMBRO/2020 | 839,02 | ||
| 04/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS. MES DE NOVEMBRO/2020; | 839,02 | ||
| 05/11/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO EM DATA INDEVIDA | -839,02 | ||
| 05/11/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO EM DATA INDEVIDA | -839,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||