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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7233 Data de lançamento: 05/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 40136 E O.C 4378/2020. 0,00 4.979,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 40136 E O.C 4378/2020. 4.979,61
05/11/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 18528; 19574; 20245; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 40136 E O.C 4378/2020. 277,94
06/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 277,94
23/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 0/21863; 0/21550; 251,69
23/11/2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 40136 E O.C 4378/2020.Conforme Nota Fiscal Nº 0/22350; 0/21878; 288,66
24/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 288,66
24/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 251,69
30/12/2020 ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. -4.161,32
TOTAL 818,29 818,29 818,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.