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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7246 Data de lançamento: 05/11/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS NOVEMBRO/2020 663,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2020 REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS NOVEMBRO/2020 663,06
05/11/2020 LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS. NOVEMBRO/2020. 663,06
06/11/2020 Pagamento de Empenho 7246/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 663,06
TOTAL 663,06 663,06 663,06
SALDO A PAGAR 0,00