Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
REF. SERVIÇO DE VIAGENS PARA OS ATENDIMENTOS CLÍNICOS PRESENCIAIS PARA TERAPIA MÊS DE OUTUBRO/2020
REQUISIÇÃO 70132 E ORDEM COMPRA Nº 4389/2020 REF. 2.
936 KM
BRUTO.........R$ 7.340,00
INSS..........R$ 242,22
LIQUIDO.......R$ 7.097,78 |
7.340,00 |
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| 06/11/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 246; REF. SERVIÇO DE VIAGENS PARA OS ATENDIMENTOS CLINICOS PRESENCIAIS PARA TERAPIA. REQUISIÇÃO 70132 E O.C 4389/2020. |
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7.340,00 |
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| 12/11/2020 |
REF. SERVIÇO DE VIAGENS PARA OS ATENDIMENTOS CLÍNICOS PRESENCIAIS PARA TERAPIA MÊS DE OUTUBRO/2020 REQUISIÇÃO 70132 E ORDEM COMPRA Nº 4389/2020 REF. 2936 KM
BRUTO: 7.340,00 INSS(11%): 242,22 LIQUIDO: 7.097,78
BRUTO.........R$ 7.340,00
INSS..........R$ 242,22
LIQUIDO.......R$ 7.097,78 |
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7.340,00 |
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| 12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2020
MAURICIO DE PAULA - 277 |
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7.340,00 |
| 12/11/2020 |
ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO DEVIDO A FALTA DE RETENÇÃO INSS |
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-7.340,00 |
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| TOTAL |
7.340,00 |
7.340,00 |
7.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |