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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7282 Data de lançamento: 06/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO 70179 E O.C 4411/2020. 641,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2020 REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO 70179 E O.C 4411/2020. 641,12
06/11/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 558435; REF. PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO 70179 E O.C 4411/2020. 641,12
09/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7282/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 641,12
TOTAL 641,12 641,12 641,12
SALDO A PAGAR 0,00