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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7326 Data de lançamento: 10/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RENOVAÇÃO APÓLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA - JZM7E97 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO 70223 E O.C 4454/2020 1.467,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2020 REFERENTE RENOVAÇÃO APÓLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA - JZM7E97 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO 70223 E O.C 4454/2020 1.467,99
10/11/2020 LIQUIDADO- REFERENTE RENOVAÇÃO APÓLICE DE SEGURO Nº 3897673312131 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA - JZM7E97 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO 70223 E O.C 4454/2020 1.467,99
27/11/2020 Pagamento de Empenho 7326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.467,99
TOTAL 1.467,99 1.467,99 1.467,99
SALDO A PAGAR 0,00