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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7368 Data de lançamento: 12/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19 CFE ORDEM COMPRA Nº 4481 COLETA DE PREÇO Nº 369/2020 4.425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2020 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19 CFE ORDEM COMPRA Nº 4481 COLETA DE PREÇO Nº 369/2020 4.425,00
17/11/2020 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/74108 4.425,00
19/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 4.425,00
TOTAL 4.425,00 4.425,00 4.425,00
SALDO A PAGAR 0,00