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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7417 Data de lançamento: 17/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO I DA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 720 ORDEM COMPRA Nº 4510 REQUISIÇÃO Nº 70251 FATURA Nº 086713901 27,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO I DA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 720 ORDEM COMPRA Nº 4510 REQUISIÇÃO Nº 70251 FATURA Nº 086713901 27,38
17/11/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO I DA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 720 ORDEM COMPRA Nº 4510 REQUISIÇÃO Nº 70251 FATURA Nº 086713901 27,38
20/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7417/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 27,38
TOTAL 27,38 27,38 27,38
SALDO A PAGAR 0,00