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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7432 Data de lançamento: 17/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REQUISIÇÃO Nº 70299 ORDEM DE COMPRA Nº 4558 48,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2020 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REQUISIÇÃO Nº 70299 ORDEM DE COMPRA Nº 4558 48,38
07/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 135436 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REQUISIÇÃO Nº 70299 ORDEM DE COMPRA Nº 4558 48,38
08/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7432/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 48,38
TOTAL 48,38 48,38 48,38
SALDO A PAGAR 0,00