| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTÁRIO NOVEMBRO/2020 | 361,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTÁRIO NOVEMBRO/2020 | 361,13 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 361,13 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Empenho 7602/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 361,13 | ||
| TOTAL | 361,13 | 361,13 | 361,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||