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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO VARGAS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7713 Data de lançamento: 19/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4602 REQUISIÇÃO: 70362 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 1/9535; 1/1922; 1/10140; 0/30603; 1/10115; 1/1952; 1/10279 EM ANEXO. 123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2020 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4602 REQUISIÇÃO: 70362 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 1/9535; 1/1922; 1/10140; 0/30603; 1/10115; 1/1952; 1/10279 EM ANEXO. 123,00
19/11/2020 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4602 REQUISIÇÃO: 70362 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 1/9535; 1/1922; 1/10140; 0/30603; 1/10115; 1/1952; 1/10279 EM ANEXO. 123,00
23/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7713/2020 SERGIO VARGAS RIBEIRO - 33049 123,00
TOTAL 123,00 123,00 123,00
SALDO A PAGAR 0,00