| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 7789 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR ROBERVAL KLEMANN NOVEMBRO/2020 | 567,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR ROBERVAL KLEMANN NOVEMBRO/2020 | 567,23 | ||
| 23/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE QA FOLHA DE PAGAMENTO. MES DE NOVEMBRO/2020. | 567,23 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 7789/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 567,23 | ||
| TOTAL | 567,23 | 567,23 | 567,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||