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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7795 Data de lançamento: 23/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL POR ESTIMATIVA PARA O VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4697 DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 PROCESSO 25/2020 ATA 20/2020 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2020 PRÉVIO REFERENTE EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL POR ESTIMATIVA PARA O VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4697 DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 PROCESSO 25/2020 ATA 20/2020 2.000,00
23/11/2020 REFERENTE EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL POR ESTIMATIVA PARA O VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4697 781,23
27/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7795/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 781,23
08/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 0/26049; 0/26270; 0/26509; 0/26845; REFERENTE EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL POR ESTIMATIVA PARA O VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4697 598,17
14/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7795/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 598,17
21/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF Nº 27814; 27910; 28138; 28853 REFERENTE EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL POR ESTIMATIVA PARA O VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4697 547,81
21/12/2020 ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO/2020 -72,79
22/12/2020 Pagamento de Empenho 7795/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 547,81
TOTAL 1.927,21 1.927,21 1.927,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.