| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 7842 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TESTE INJETORES, TIRAR E COLOCAR MODULADOR E MANGUEIRAS NO VEÍCULO IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº 4735 REQ.: 70467 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TESTE INJETORES, TIRAR E COLOCAR MODULADOR E MANGUEIRAS NO VEÍCULO IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº 4735 REQ.: 70467 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 1.080,00 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 6570 | 1.080,00 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 7842/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||