Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GENECI SCAPINI ELICKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7956 |
Data de lançamento: |
27/11/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020 CONTRATO N° 30/2020 ORDEM COMPRA
Nº 4816 REQUISIÇÃO Nº 70509
VALOR BRUTO........ R$ 1.606,50
FUNRURAL(1,5%)..... R$ 24,10
LIQ................ R$ 1.582,40 |
0,00 |
1.606,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020 CONTRATO N° 30/2020 ORDEM COMPRA
Nº 4816 REQUISIÇÃO Nº 70509
VALOR BRUTO........ R$ 1.606,50
FUNRURAL(1,5%)..... R$ 24,10
LIQ................ R$ 1.582,40 |
1.606,50 |
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30/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 184/313418 |
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1.606,50 |
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04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7956/2020
GENECI SCAPINI ELICKER - 33085 |
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1.606,50 |
TOTAL |
1.606,50 |
1.606,50 |
1.606,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FUNRURAL PNAE |
30/11/2020 |
24,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,10 |
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