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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7987 Data de lançamento: 30/11/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SERVICOS DE INST.SONORIZACAO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE BOLETINS DIARIOS DO COVID-19, REALIZAÇÃO DE VIDEO SOBRE O DIA DO CÂNCER INFANTIL, VIDEO DO DIA INTERNACIONAL CONTRA AIDS. REQUISIÇÃO 70571 O.C 4843/2020. 1.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2020 PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE BOLETINS DIARIOS DO COVID-19, REALIZAÇÃO DE VIDEO SOBRE O DIA DO CÂNCER INFANTIL, VIDEO DO DIA INTERNACIONAL CONTRA AIDS. REQUISIÇÃO 70571 O.C 4843/2020. 1.850,00
30/11/2020 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/054 REFERENTE SERVIÇO DE BOLETINS DIARIOS DO COVID-19, REALIZAÇÃO DE VIDEO SOBRE O DIA DO CÂNCER INFANTIL, VIDEO DO DIA INTERNACIONAL CONTRA AIDS REQUISIÇÃO 70571 O.C 4843/2020. 1.850,00
03/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7987/2020 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115 1.850,00
TOTAL 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SALDO A PAGAR 0,00