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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8143 Data de lançamento: 04/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769 ORDEM COMPRA Nº 4924 REQUISIÇÃO Nº 70657 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2020 PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769 ORDEM COMPRA Nº 4924 REQUISIÇÃO Nº 70657 240,00
15/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/180 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769 ORDEM COMPRA Nº 4924 REQUISIÇÃO Nº 70657 240,00
23/12/2020 Pagamento de Empenho 8143/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1915 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00