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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8147 Data de lançamento: 07/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO PARA EMBARCAR PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 08,09,10 DEZEMBRO/2020 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4944 REQUISIÇÃO Nº 70687 634,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2020 REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO PARA EMBARCAR PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 08,09,10 DEZEMBRO/2020 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4944 REQUISIÇÃO Nº 70687 634,71
07/12/2020 REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO PARA EMBARCAR PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 08,09,10 DEZEMBRO/2020 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4944 REQUISIÇÃO Nº 70687 634,71
07/12/2020 Pagamento de Empenho 8147/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 634,71
TOTAL 634,71 634,71 634,71
SALDO A PAGAR 0,00