| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8147 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO PARA EMBARCAR PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 08,09,10 DEZEMBRO/2020 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4944 REQUISIÇÃO Nº 70687 | 634,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO PARA EMBARCAR PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 08,09,10 DEZEMBRO/2020 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4944 REQUISIÇÃO Nº 70687 | 634,71 | ||
| 07/12/2020 | REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO PARA EMBARCAR PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 08,09,10 DEZEMBRO/2020 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4944 REQUISIÇÃO Nº 70687 | 634,71 | ||
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho 8147/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 634,71 | ||
| TOTAL | 634,71 | 634,71 | 634,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||