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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8170 Data de lançamento: 07/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 4 FUNCIONÁRIOS EM 4 DIAS DE SERVIÇO NO PATROLAMENTO ESTRADAS EM SÃO ROQUE E CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4942 REQUISIÇÃO Nº 70683 401,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2020 PRÉVIO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 4 FUNCIONÁRIOS EM 4 DIAS DE SERVIÇO NO PATROLAMENTO ESTRADAS EM SÃO ROQUE E CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4942 REQUISIÇÃO Nº 70683 401,00
09/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/032182164 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 4 FUNCIONÁRIOS EM 4 DIAS DE SERVIÇO NO PATROLAMENTO ESTRADAS EM SÃO ROQUE E CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4942 REQUISIÇÃO Nº 70683 401,00
10/12/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2020 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085 401,00
TOTAL 401,00 401,00 401,00
SALDO A PAGAR 0,00