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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VILMAR JOSE HERMANN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8331 Data de lançamento: 09/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA IVJ-3135 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5001 REQUISIÇÃO Nº 70722 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2020 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA IVJ-3135 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5001 REQUISIÇÃO Nº 70722 95,00
10/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 077 REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA IVJ-3135 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5001 REQUISIÇÃO Nº 70722 95,00
14/12/2020 Pagamento de Empenho 8331/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00