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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8380 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PGTO DEZEMBRO/2020 612,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 REF PGTO DEZEMBRO/2020 612,79
10/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FÉRIAS. DEZEMBRO/2020. 612,79
22/12/2020 Pagamento de Empenho 8380/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 612,79
TOTAL 612,79 612,79 612,79
SALDO A PAGAR 0,00