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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8433 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5047 REQUISIÇÃO Nº 70769 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 PRÉVIO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5047 REQUISIÇÃO Nº 70769 18,00
11/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 29510 REFERENTE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5047 REQUISIÇÃO Nº 70769 18,00
16/12/2020 Pagamento de Empenho 8433/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00