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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8437 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Promoção de Eventos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO PÓRTICO DE ENTRADA NO NATAL ALEGRIA,PAZ E AMOR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5044 REQUISIÇÃO Nº 70766 10.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO PÓRTICO DE ENTRADA NO NATAL ALEGRIA,PAZ E AMOR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5044 REQUISIÇÃO Nº 70766 10.280,00
11/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/749 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO PÓRTICO DE ENTRADA NO NATAL ALEGRIA,PAZ E AMOR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5044 REQUISIÇÃO Nº 70766 10.280,00
14/12/2020 Pagamento de Empenho 8437/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.280,00
TOTAL 10.280,00 10.280,00 10.280,00
SALDO A PAGAR 0,00