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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8463 Data de lançamento: 11/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQUISIÇÃO 70777 O.C 5072/2020. 709,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2020 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQUISIÇÃO 70777 O.C 5072/2020. 709,28
11/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/089731690; REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REQUISIÇÃO 70777 O.C 5072/2020. 709,28
18/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8463/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 709,28
TOTAL 709,28 709,28 709,28
SALDO A PAGAR 0,00