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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8487 Data de lançamento: 11/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028 CFE ORDEM COMPRA Nº 5061 REQUISIÇÃO Nº 67168 NOTA FISCAL Nº 114945 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2020 REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028 CFE ORDEM COMPRA Nº 5061 REQUISIÇÃO Nº 67168 NOTA FISCAL Nº 114945 15,00
11/12/2020 REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028 CFE ORDEM COMPRA Nº 5061 REQUISIÇÃO Nº 67168 NOTA FISCAL Nº 114945 15,00
14/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8487/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00