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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO VARGAS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8513 Data de lançamento: 14/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 31553;31603; 1/9502;1/11094;001/9096 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5118 REQUISIÇÃO Nº 70834 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2020 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 31553;31603; 1/9502;1/11094;001/9096 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5118 REQUISIÇÃO Nº 70834 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 119,00
14/12/2020 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 31553;31603; 1/9502;1/11094;001/9096 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5118 REQUISIÇÃO Nº 70834 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 119,00
17/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8513/2020 SERGIO VARGAS RIBEIRO - 33049 119,00
TOTAL 119,00 119,00 119,00
SALDO A PAGAR 0,00